商洛高新区(商丹园区)党政办公室2019年预算说明

供稿:党政办     编辑: 窦娟     发布日期:2019年05月20日     浏览: 1902次

一、主要职责

1、负责党工委、管委会文书处理、会务组织等日常事务的综合协调工作。

2、负责党工委、管委会机关事务、接待服务和后勤管理工作。

3、负责党工委、管委会重大决策、重要部署、重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和落实工作。

4、负责园区信息报送工作,反映园区各方面动态。

5、负责组织协调目标责任制的实施、考核和奖惩工作。

6、负责人大建议和政协提案的办理工作。

二、2019年度主要工作任务;

1、深入推动参谋服务工作,不断提升参谋服务质量。

2、加强综合协调工作,保障服务高效有序运转。

3、加强组织领导,不断深化机关工作。

4、扎实推动后勤事务管理工作,为机关工作高效运

行提供有力保障。

三、基本情况

商丹园区党政综合办公室隶属商丹循环工业经济园区管委会下设机构,公务员编制9名,事业编制2名,园区开发公司选调工作人员5名,餐厅后勤人员5名。共计在职人员21名。

四、收支预算说明

2019年支出预算322.47万元。其中:基本支出272.48万元;项目支出50万元。

基本支出包括:个人部分支出,其中:在编人员11人,基本工资46.3968万元、津贴补贴30.2004万元、奖金3.4376万元;园区开发公司选调5人、餐厅后勤人员5人,基本工资39.72万元;公用经费支出,其中:取暖费5.13万元,降温费1.953万元,福利费0.0756万元。公用经费13.965万元,会议费5万元;公共交通费补贴9.192万元,公务用车费17.4万元;水电、物业费100万元。

项目支出包括:职工食堂补助费6万元.网络建设费2万元,设备购置费30万元,应急通信费12万元。

附:2019年商洛高新区(商丹园区)党政办公室预算资金下达表

          2019年部门预算资金下达表

单位名称:商洛高新区(商丹园区)党政办公室                                   单位:元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

小计

下达工资中心

下达单位

2018年预  算

2019年预  算

一、政府非税收入

0

0

一、基本支出

2724704

0

2724704

1、行政事业收费收入

(一)工资福利支出及对个人和家庭的补助  小计

1259234

0

1259234

      …………

1、基本工资

463968

463968

      …………

2、津贴补贴

302004

302004

      …………

3、奖金

34376

34376

2、房屋、设备出租收入

4、绩效工资小计

      …………

     ①基础性

      …………

     ②奖励性

5、机关事业单位基本养老保险缴费

6、职业年金缴费

7、职工基本医疗保险缴费

8、公务员医疗补助缴费

9、其他社会保障缴费

10、住房公积金

11、伙食补助费

12、医疗费

3、基金及附加收入

13、其他工资福利支出

468786

468786

其中:(1)福利费

756

756

      (2)取暖费

51300

51300

(3)防暑降温费

19530

19530

(4)其他

397200

397200

      …………

14、离休费

      …………

15、退休费

4、经营收入

16、退职(役)费

17、抚恤金

18、生活补助

      …………

19、救济费

20、医疗费补助

21、助学金

      …………

22、奖励金(独生子女父母奖励等)

23、个人农业生产补贴

      …………

24、其他对个人和家庭的补助

5、其他收入

(二)商品和服务支出  小计

1455570

0

1455570

      …………

1、按标准计算的公用经费

139650

139650

其中:办公费

80000

80000

          印刷费

4650

4650

          咨询费

          手续费

          水费

          电费

          邮电费

          物业管理费

          差旅费

42400

42400

因公出国(境)费用

维修(护)费

          租赁费

          培训费

          公务接待费

12600

12600

          专用材料费

          被装购置费

专用燃料费

          劳务费

      …………

          委托业务费

         工会经费

         税金及附加费用

      …………

2、会议费

50000

50000

二、预算拨款补助收入

3、公务用车运行维护费

174000

174000

4、其他交通费用

91920

91920

其中:公务交通费补贴(发放个人)

84360

84360

公务交通费补贴(单位统筹)

7560

7560

5、其他商品服务支出

1000000

1000000

其中:人员缺编奖励

定额补助(公用部分)

1000000

1000000

二、项目支出

500000

0

500000

(一)预算内单项核定安排的专项经费

500000

500000

网络建设费

20000

20000

职工食堂补助(天然气、餐具等)

60000

60000

固定资产购置

300000

300000

应急通讯费

120000

120000

收入合计

0

支出合计

3224704

0

3224704


     

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